Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000199
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            78494
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-07-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-07-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.122.527
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 22.927
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 177.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 177.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Ana de Jesus Roig
        
                                    RUC
                            
            253704-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12008-20-194124
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 156.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 147.472.468
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 147.472.468
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            383894
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)
        