Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 20.249.250
Nro. Solicitud de Transferencia
26823
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.498.678
Retención DNCP
₲ 75.597
Retención IVA
₲ 289.275
Retención Renta
₲ 385.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-145458
Monto Contrato
₲ 99.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.470.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.470.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334931
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Uso Institucional
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social