Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000305
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.250.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            37953
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-03-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-04-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-04-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.098.704
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.010
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 46.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 92.857
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CLAUDIA MARIA MARTINEZ
        
                                    RUC
                            
            1598280-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            42
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13003-18-154337
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 78.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 74.607.517
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 74.607.517
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339345
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS - AREA I
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        