Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001068
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.250.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            58932
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-05-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-06-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-06-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.055.400
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 19.600
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 75.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 100.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANTONIO CAMPUZANO GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            1114690-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            39
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13003-14-93416
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 89.250.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 86.116.800
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 86.116.800
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            272687
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE LOCAL NUEVO PARA FISCALIA ZONAL AREA PENAL II
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        