Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001334
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.400.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            91776
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-06-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-07-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-07-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.132.728
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 30.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 229.091
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CESAR EDUARDO CORTESE LEMIR
        
                                    RUC
                            
            406952-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13003-23-229300
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 117.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 113.595.845
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 113.595.845
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            430849
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locales nuevos para sedes del Area Metropolitana Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        