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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000969
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.504.000

Retención DNCP
₲ 76.800
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 800.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C.L.S. SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80052943-0
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-226828
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.319.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.319.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421434
Nombre de la Licitación
Depósito de Evidencias de Villarrica - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico