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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 8.018.181
Nro. Solicitud de Transferencia
49622
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.472.944

Retención DNCP
₲ 27.991
Retención IVA
₲ 218.678
Retención Renta
₲ 291.570
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA EUGENIA GARCIA SIENRA
RUC
1052049-0
Número de Contrato
5/2022
Código de Contratación (CC)
LC-14001-22-213812
Monto Contrato
₲ 184.418.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.855.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.855.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409129
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO - GARCÍA SIENRA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica