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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 8.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19419
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.266.355

Retención DNCP
₲ 30.955
Retención IVA
₲ 239.345
Retención Renta
₲ 239.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA LOURDES FERREIRA VIDOVICH
RUC
1284737-2
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
LC-15001-20-190545
Monto Contrato
₲ 139.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.295.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.295.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376838
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo