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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 13.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105596
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.763.818

Retención DNCP
₲ 49.516
Retención IVA
₲ 191.429
Retención Renta
₲ 382.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANDRA MARIELA MACHADO BARRETO
RUC
3547276-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LC-12003-22-215714
Monto Contrato
₲ 160.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.418.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.418.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406079
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS - SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional