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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
76
Monto de la Factura
₲ 86.496.623
Nro. Solicitud de Transferencia
71785
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.397.254

Retención DNCP
₲ 305.097
Retención IVA
₲ 2.358.999
Retención Renta
₲ 2.358.999
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS MENDOZA OJEDA
RUC
1129511-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LC-28007-22-211993
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.389.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.389.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406906
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Administrativa - Clínica II - FOUNCA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino