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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 9.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59409
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.605.260

Retención DNCP
₲ 37.240
Retención IVA
₲ 142.500
Retención Renta
₲ 190.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12001-15-117007
Monto Contrato
₲ 129.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.868.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.868.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301070
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Resguardo del Parque Automotor de la Secretaria de Acción Social.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social