Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000210
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            20113
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            16-03-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-04-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.629.334
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 37.333
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 142.857
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 190.476
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NUMEROS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80032426-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            193
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12013-15-110541
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 170.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 159.971.164
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 159.971.164
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            296100
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD TECNICA DE PROGRAMAS DE INSFRAESTRUCTURA VIAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        