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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-000049
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 504.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            12301
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-10-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-10-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-10-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 485.318
        
                                    IVA
                            
            ₲ 24.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.882
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 7.200
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 9.600
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LORENZO PORTILLO PEREZ
        
                                    RUC
                            
            424404-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RC-13001-13-9415
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.048.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.032.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.882.544
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            218196
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILERES DE LOCALES PARA JUZGADOS, DEFENSORIAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL EJERCICIO 2012 Y 2013
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        