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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000654
Nro. de Timbrado
17221433
Monto de la Factura
₲ 3.856.512
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.595.320
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.621
Retención IVA
₲ 105.178
Retención Renta
₲ 140.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
RC-23011-24-47467
Monto Contrato
₲ 5.784.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.779.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.392.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte