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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004900
Monto de la Factura
₲ 4.053.780
Nro. de Orden de Pago
20203915
Fecha de Orden de Pago
15-06-2020
Fecha Emisión Cheque
10-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.818.365
IVA
₲ 368.525

Retención DNCP
₲ 14.299
Retención IVA
₲ 110.558
Retención Renta
₲ 110.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7559/2019
Código de Contratación (CC)
RC-25002-19-38373
Monto Contrato
₲ 12.566.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.566.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.836.928

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande