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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000329
Nro. de Timbrado
16945236
Monto de la Factura
₲ 5.010.597
Nro. de Orden de Pago
137262
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.555.088
IVA
₲ 455.509

Retención DNCP
₲ 17.492
Retención IVA
₲ 136.653
Retención Renta
₲ 182.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
LPN N° 07
Código de Contratación (CC)
RC-23016-24-47609
Monto Contrato
₲ 48.936.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.673.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.388.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL SENACSA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal