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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-007-0015956
Monto de la Factura
₲ 332.837.000
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.521.935
IVA
₲ 30.257.909

Retención DNCP
₲ 1.186.110
Retención IVA
₲ 9.077.373
Retención Renta
₲ 6.051.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
224/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-71661
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.420.313.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.301.674.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255186
Nombre de la Licitación
Servicio de Delegación de Dominio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado