- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0073955
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 705.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            505
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-09-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-09-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-09-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 683.209
        
                                    IVA
                            
            ₲ 64.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.564
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 19.227
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            S.A.C.I. H. PETERSEN
        
                                    RUC
                            
            80002126-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            CJB/ADM 05/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24004-12-48200
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 26.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.098.850
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.857.899
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            229615
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios
        