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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-020-0001174
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14733321
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.364.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5103
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-09-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-09-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-10-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.363.222
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 50.666
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 391.745
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 391.745
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 166.622
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHACO INTERNACIONAL SA
        
                                    RUC
                            
            80026564-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12008-21-200352
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.411.854.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.846.904.702
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.622.597.816
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            385576
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIO CIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE-MSPYBS-COVID-19
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        