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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002070
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.342.400
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 48.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-77240
Monto Contrato
₲ 34.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.233.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255455
Nombre de la Licitación
PAC 57/2013 - Suscripción a diarios
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay