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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000174
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
1511
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.745.455
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 254.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CE-22014-15-104745
Monto Contrato
₲ 698.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.338.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287435
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN CAMINOS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu