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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010171
Monto de la Factura
₲ 18.540.000
Nro. de Orden de Pago
2325
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.631.202
IVA
₲ 1.685.455
Retención DNCP
₲ 66.070
Retención IVA
₲ 505.637
Retención Renta
₲ 337.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
069/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25005-17-146396
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.333.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328320
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
