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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005014
Monto de la Factura
₲ 315.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001034
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.854.910
IVA
₲ 28.636.364
Retención DNCP
₲ 1.099.636
Retención IVA
₲ 8.590.909
Retención Renta
₲ 11.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-24001-25-250573
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.854.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450495
Nombre de la Licitación
CVE 07/24 ADQUISICION URGENTE DE VALVULA AORTICA TRANSCATETER TAVI CON KIT DE INSUMOS COMPLETO PARA SU INTERVENCION PARA LA SRA CARMEN FERREIRA VDA DE ESPINOLA CON CI N° 390.380 - AMPARO JUDICIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
