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Datos del Pago

Nro. de Factura
011-003-0023925
Monto de la Factura
₲ 383.000
Nro. de Orden de Pago
10997
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.225
IVA
₲ 34.818

Retención DNCP
₲ 1.365
Retención IVA
₲ 10.446
Retención Renta
₲ 6.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-85249
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.938.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.716.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - MARCAS: TOYOTA, NISSAN, FORD Y VOLVO-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia