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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 49.713.750
Nro. de Orden de Pago
21686
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.261.557
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 153.649
Retención IVA
₲ 4.519.400
Retención Renta
₲ 6.779.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NEC CHILE S.A.
RUC
965653007
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CE-26001-13-75631
Monto Contrato
₲ 545.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.777.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.849.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CENTRAL INTERNACIONAL NEC
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco