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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0031957
Monto de la Factura
₲ 1.986.678.000
Nro. de Orden de Pago
2000019592
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.739.211
IVA
₲ 94.603.714
Retención DNCP
₲ 7.341.248
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 56.762.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
197/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219168
Monto Contrato
₲ 6.081.378.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.466.914.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.229.814.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips