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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0005629
Monto de la Factura
₲ 6.264.000
Nro. de Orden de Pago
2000021373
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.736.632
IVA
₲ 298.286

Retención DNCP
₲ 23.147
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 178.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 319.464

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
172/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219450
Monto Contrato
₲ 1.202.001.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.890.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.758.755

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips