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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 23.328.000
Nro. de Orden de Pago
1500000927
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.010.524
IVA
₲ 1.110.857

Retención DNCP
₲ 86.203
Retención IVA
₲ 333.257
Retención Renta
₲ 666.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 209.952

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
192/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219167
Monto Contrato
₲ 279.914.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.632.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.780.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips