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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 557.125
Nro. de Orden de Pago
20149024
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.492
IVA
₲ 50.648

Retención DNCP
₲ 1.985
Retención IVA
₲ 15.194
Retención Renta
₲ 10.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.324
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
5661
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87496
Monto Contrato
₲ 117.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.148.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.224.707

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande