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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000330
Monto de la Factura
₲ 401.661.344
Nro. de Orden de Pago
1843
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.706.944
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Santiago Dionisio Guerrero Lopez
RUC
4959203-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CE-30178-23-231747
Monto Contrato
₲ 2.248.291.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.122.680.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.122.680.858

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421371
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FILIAL DE LIMPIO
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio