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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 191.884.472
Nro. de Orden de Pago
1500027762
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.836.160
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 669.859
Retención IVA
₲ 5.233.289
Retención Renta
₲ 6.977.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/EJ 203/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-24-238759
Monto Contrato
₲ 15.715.672.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.678.743.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.624.187.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION Y CEMENTO ASFALTICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar