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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 26.897.126
Nro. de Orden de Pago
4327
Fecha de Orden de Pago
09-05-2012
Fecha Emisión Cheque
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.578.677
IVA

Retención DNCP
₲ 95.852
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
103/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-47772
Monto Contrato
₲ 3.192.337.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.231.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.035.855.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229744
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips