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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0157416
Monto de la Factura
₲ 996.000
Nro. de Orden de Pago
7508
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 947.178
IVA
₲ 90.545
Retención DNCP
₲ 3.549
Retención IVA
₲ 27.164
Retención Renta
₲ 18.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-61414
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.935.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.139.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236001
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NISSAN - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
