Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008741
Monto de la Factura
₲ 6.090.000
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
10-04-2017
Fecha Emisión Cheque
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.791.479
IVA
₲ 553.636

Retención DNCP
₲ 21.703
Retención IVA
₲ 166.091
Retención Renta
₲ 110.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
89/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25005-16-131276
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.295.054

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314052
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac