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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-7146
Nro. de Timbrado
11464359
Monto de la Factura
₲ 114.480.000
Nro. de Orden de Pago
1313
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.868.398
IVA
₲ 10.407.273

Retención DNCP
₲ 407.965
Retención IVA
₲ 3.122.182
Retención Renta
₲ 2.081.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
PR/RC Nº 520/15
Código de Contratación (CC)
CE-25006-15-112394
Monto Contrato
₲ 239.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.627.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297856
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA FLOTA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar