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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000735
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13471939
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.581.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            140
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-01-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.141.316
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.742
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 206.771
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 206.771
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
        
                                    RUC
                            
            622556-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            141
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-25007-19-178587
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.727.825.580
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.407.025.554
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.325.315.744
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            364529
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición y Montaje de Repuestos para Molino ATOX
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        