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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0056681
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12163820
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.310.971.405
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1589
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-12-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-12-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-12-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.241.047.516
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.671.825
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 35.753.766
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 23.835.844
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 5.662.454
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Industria Quimica Resplandor SRL
        
                                    RUC
                            
            80026181-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-25007-17-137018
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.362.750.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.310.971.405
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.241.047.516
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            321357
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de mineral de hierro
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        