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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0148944
Nro. de Timbrado
14258737
Monto de la Factura
₲ 1.698.070
Nro. de Orden de Pago
20439
Fecha de Orden de Pago
12-10-2020
Fecha Emisión Cheque
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.599.458
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.990
Retención IVA
₲ 46.311
Retención Renta
₲ 46.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CE-23020-18-166943
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.418.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.334.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354730
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CAMIONETAS DE LA MARCA TOYOTA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional