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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-0001-8094/8096/8100
Nro. de Timbrado
12982541
Monto de la Factura
₲ 28.835.730
Nro. de Orden de Pago
1500000135
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.161.160
IVA
₲ 2.621.430

Retención DNCP
₲ 101.712
Retención IVA
₲ 786.429
Retención Renta
₲ 786.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PS N° 84/18
Código de Contratación (CC)
CE-25006-18-167020
Monto Contrato
₲ 230.685.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.685.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.289.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA SISTEMA 36 CON PROVISIÓN DE EQUIPO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar