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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-62968
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.625.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1752
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-12-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-12-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-12-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.619.091
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.909
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            S.A.C.I. H. PETERSEN
        
                                    RUC
                            
            80002126-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            09-2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-28001-12-47241
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 24.467.310
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.371.407
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            227336
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        