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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-006-0003688
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 38.740.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000012285
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-03-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-03-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-03-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 36.936.560
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.844.762
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 143.154
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 553.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.106.857
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUAYAKI SA
        
                                    RUC
                            
            80014641-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            300-20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-20-194816
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 77.480.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 77.480.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 73.640.679
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            382998
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE SBE N° 68-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS, BIOTECNOLOGICOS, ONCOLOGICOS E INMUNOSUPRESORES Y OTROS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        