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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0005021
Monto de la Factura
₲ 59.225.000
Nro. de Orden de Pago
2000028990
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.249.388
IVA
₲ 5.384.091

Retención DNCP
₲ 206.749
Retención IVA
₲ 1.615.227
Retención Renta
₲ 2.153.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
571-2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228545
Monto Contrato
₲ 828.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.298.213

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418277
Nombre de la Licitación
CVE SBE 39-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS PORTATILES EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips