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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 52.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500000952
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.687.200
IVA
₲ 4.800.000

Retención DNCP
₲ 186.240
Retención IVA
₲ 1.440.000
Retención Renta
₲ 1.440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
345-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-232405
Monto Contrato
₲ 200.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.575.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.708.939

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429952
Nombre de la Licitación
CVE SBE 08-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS PARA EL IPS SOLPED N° 1140000240
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips