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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010032
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 671.520.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000942
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-09-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 630.587.804
        
                                    IVA
                            
            ₲ 61.047.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.368.634
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 18.314.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 18.314.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 1.343.040
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARGON S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80004373-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            230/22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-23-229439
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.540.340.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.538.099.882
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.388.587.690
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            412968
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE 15/22 ADQUISICIÓN URGENTE DE INSUMOS PARA EQUIPO DE VITRECTOMÍA EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        