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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028527
Nro. de Timbrado
11179982
Monto de la Factura
₲ 80.954.268
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.986.036
IVA
₲ 2.207.844
Retención DNCP
₲ 288.492
Retención IVA
₲ 2.207.844
Retención Renta
₲ 1.471.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-119594
Monto Contrato
₲ 80.954.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.954.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.986.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA TAMIZAJE SEROLOGICO - URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
