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Datos del Pago

Nro. de Factura
A-393
Monto de la Factura
₲ 43.248.267
Nro. de Orden de Pago
1225
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.397.138
IVA
₲ 3.931.654

Retención DNCP
₲ 150.220
Retención IVA
₲ 3.931.654
Retención Renta
₲ 1.769.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Magalink S.A.
RUC
E-0001769
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-21001-24-245245
Monto Contrato
₲ 5.177.534.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.166.638.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.466.949.323

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445002
Nombre de la Licitación
CVE INTERNACIONAL 104/2024 - SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INTERNA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (GRP)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay