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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 61.120.000
Nro. de Orden de Pago
1486
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.124.009
IVA
₲ 5.556.364

Retención DNCP
₲ 217.809
Retención IVA
₲ 1.666.909
Retención Renta
₲ 1.111.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
340/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-32842
Monto Contrato
₲ 3.106.810.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.333.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.998.527.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210010
Nombre de la Licitación
CVE 10/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips