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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006654
Monto de la Factura
₲ 30.240.000
Nro. de Orden de Pago
6822
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.757.691
IVA
₲ 2.749.090

Retención DNCP
₲ 107.764
Retención IVA
₲ 824.727
Retención Renta
₲ 549.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-44051
Monto Contrato
₲ 1.274.713.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.096.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.707.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221153
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FRESENIUS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips