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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001269
Nro. de Timbrado
14423584
Monto de la Factura
₲ 22.604.718
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
18-08-2021
Fecha Emisión Cheque
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.292.001
IVA
₲ 2.054.974

Retención DNCP
₲ 79.733
Retención IVA
₲ 616.492
Retención Renta
₲ 616.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-12007-20-190689
Monto Contrato
₲ 428.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.392.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373982
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario escolar
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais