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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. de Orden de Pago
23154
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.277
IVA
₲ 210.909

Retención DNCP
₲ 8.268
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
₲ 42.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
412/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-14-90328
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.303.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.333.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271825
Nombre de la Licitación
Contratacion de los Talleres Autorizados para distintas marcas para Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf